TRAINING TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING
PENGERTIAN TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING
Mengikuti pelatihan Tax for Non-Finance and Accounting sangat penting bagi para profesional yang tidak memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi, namun tetap terlibat dalam kegiatan bisnis atau manajerial. Pelatihan ini memberikan pemahaman dasar mengenai kewajiban pajak, peraturan perpajakan yang berlaku, serta bagaimana pajak dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Meskipun tidak bekerja di bidang keuangan, setiap individu dalam organisasi perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai pajak agar dapat berkontribusi dalam pengelolaan keuangan yang efisien dan meminimalisir risiko kesalahan yang dapat berujung pada sanksi pajak. Selain itu, pemahaman tentang pajak juga memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan pihak terkait seperti akuntan atau konsultan pajak dengan lebih efektif, serta mendukung perusahaan dalam merencanakan strategi pajak yang optimal. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran pajak, tetapi juga memperkuat dasar operasional dan pengambilan keputusan yang lebih informasional dan tepat.
TUJUAN DAN MANFAAT TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING
Tujuan Mengikuti Pelatihan:
- Memahami Dasar Perpajakan: Memberikan pengetahuan dasar mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku untuk individu maupun perusahaan.
- Meningkatkan Kesadaran Pajak: Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pajak dalam keberlanjutan bisnis dan negara.
- Meminimalkan Risiko Pajak: Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat berakibat pada denda atau sanksi.
- Meningkatkan Efisiensi Bisnis: Memberikan wawasan agar peserta dapat merencanakan strategi pajak yang lebih efektif dan mengoptimalkan kewajiban perpajakan.
- Mengurangi Ketergantungan pada Akuntan: Memberikan kemampuan dasar bagi non-finance untuk memahami hal-hal dasar terkait pajak tanpa harus selalu bergantung pada profesional akuntansi atau konsultan pajak.
Manfaat Mengikuti Pelatihan:
- Pemahaman Lebih Baik Tentang Regulasi Pajak: Peserta dapat mengerti berbagai aturan perpajakan yang relevan dengan bidang usaha mereka.
- Menghindari Sanksi Pajak: Pengetahuan yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan akan mengurangi potensi kesalahan dan pelanggaran yang dapat mengarah pada denda atau sanksi.
- Peningkatan Kinerja Organisasi: Membantu organisasi dalam merencanakan pengelolaan pajak secara lebih efisien dan efektif.
- Keterampilan dalam Membaca Laporan Pajak: Memberikan kemampuan untuk memahami laporan pajak dan komunikasi yang lebih baik dengan bagian akuntansi atau konsultan pajak.
- Mendukung Pengambilan Keputusan Bisnis: Memberikan wawasan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan strategi keuangan.
- Meningkatkan Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan individu untuk berperan lebih aktif dalam diskusi terkait pajak dalam perusahaan atau organisasi.
- Meningkatkan Daya Saing Perusahaan: Dengan pemahaman pajak yang baik, perusahaan dapat mengurangi biaya yang tidak perlu dan memaksimalkan manfaat pajak yang sah, meningkatkan daya saing di pasar.
OUTLINE MATERI TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING
1. Pengenalan Pajak dan Sistem Perpajakan
- Definisi Pajak: Apa itu pajak dan mengapa pajak penting bagi negara dan organisasi.
- Tujuan Pajak: Fungsi pajak dalam perekonomian dan pembangunan negara.
- Jenis-jenis Pajak: Pembagian pajak berdasarkan objek, subjek, dan penerima pajak.
- Sistem Perpajakan di Indonesia: Penjelasan singkat mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Dasar-dasar Perpajakan untuk Bisnis
- Pajak Penghasilan (PPh): Penjelasan tentang PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Badan.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pengertian, objek PPN, dan cara perhitungannya.
- Pajak Daerah dan Retribusi: Penjelasan mengenai pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti PBB dan pajak kendaraan.
- Pajak dan Laporan Keuangan: Hubungan antara kewajiban pajak dan laporan keuangan yang harus dipahami oleh manajer atau non-finance.
3. Kewajiban Perpajakan dan Proses Pelaporan
- Sistem Pembayaran Pajak: Cara menghitung dan membayar pajak, termasuk proses e-Filing dan e-Billing.
- Penyusunan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan: Proses penyusunan SPT untuk individu dan perusahaan.
- Batas Waktu Pelaporan Pajak: Penjelasan mengenai jadwal pelaporan dan pembayaran pajak.
- Dokumen Pendukung dalam Perpajakan: Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaporan pajak, seperti faktur pajak, bukti potong, dan laporan keuangan.
4. Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Bisnis
- Strategi Pengelolaan Pajak yang Efektif: Cara-cara untuk merencanakan kewajiban pajak dan meminimalkan pajak yang dibayar secara sah.
- Tax Avoidance vs. Tax Evasion: Perbedaan antara penghindaran pajak yang sah dan penggelapan pajak yang ilegal.
- Pemanfaatan Insentif Pajak: Manfaat insentif atau fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan perusahaan, seperti tax holidays, PPh final, dan lain-lain.
5. Penanganan Masalah Pajak dalam Bisnis
- Kesalahan Umum dalam Pajak: Kesalahan yang sering terjadi dalam pelaporan dan pembayaran pajak oleh perusahaan.
- Audit Pajak: Apa itu audit pajak dan bagaimana perusahaan harus mempersiapkan diri untuk audit oleh otoritas pajak.
- Sanksi dan Denda Pajak: Jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran pajak, serta cara menghindarinya.
6. Pajak untuk Karyawan dan Pengusaha
- Pajak Penghasilan (PPh) Karyawan: Cara menghitung dan melaporkan PPh Pasal 21 untuk karyawan.
- Pajak Penghasilan (PPh) untuk Pengusaha: Kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pengusaha, baik itu perorangan maupun badan usaha.
- Pemotongan Pajak dan Tanggung Jawab Perusahaan: Peran perusahaan dalam memotong dan menyetor pajak atas nama karyawan atau mitra bisnis.
7. Tantangan Pajak Global dan Internasional
- Perpajakan di Era Globalisasi: Dampak pajak internasional terhadap perusahaan multinasional dan transaksi lintas negara.
- Transfer Pricing: Pengertian transfer pricing dan bagaimana hal ini berhubungan dengan penghindaran pajak antar negara.
- Pajak Digital: Isu perpajakan terkait ekonomi digital dan transaksi online yang semakin berkembang.
8. Studi Kasus dan Praktik Lapangan
- Simulasi Pengisian SPT Tahunan: Praktik langsung mengisi SPT baik untuk individu maupun badan usaha.
- Diskusi Kasus: Menyelesaikan studi kasus terkait masalah perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan dalam dunia nyata.
- Tanya Jawab dengan Praktisi Pajak: Sesi diskusi dengan seorang praktisi pajak untuk memahami lebih dalam tentang tantangan nyata dalam perpajakan.
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN TAX FOR NON FINANCE AND ACCOUNTING
- Manajer dan Supervisor
Manajer dan supervisor yang terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis atau operasional, namun tidak memiliki latar belakang di bidang keuangan atau akuntansi, perlu memahami dasar-dasar perpajakan untuk membuat keputusan yang lebih informasional terkait pajak. - Pengusaha dan Pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Pemilik usaha yang bertanggung jawab atas operasional dan kepatuhan perpajakan perusahaan, tetapi tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai pajak, agar dapat mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien dan sah. - Staf HRD (Human Resources Development)
Staf HRD yang bertanggung jawab untuk mengelola penggajian dan potongan pajak karyawan, serta memastikan kewajiban pajak perusahaan terkait karyawan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Staf Administrasi dan Keuangan yang Bukan Akuntan
Staf administrasi dan keuangan yang terlibat dalam proses pelaporan dan dokumentasi pajak perusahaan, meskipun mereka tidak memiliki latar belakang akuntansi atau perpajakan yang mendalam. - Marketing dan Sales Manager
Manajer pemasaran dan penjualan yang perlu memahami aspek pajak terkait transaksi penjualan dan pengeluaran pemasaran untuk menghindari kesalahan dalam pemotongan atau pelaporan pajak yang terkait dengan aktivitas bisnis. - Pengacara atau Konsultan Bisnis yang Tidak Spesialis di Pajak
Pengacara atau konsultan yang memberikan nasihat hukum atau bisnis kepada klien, namun tidak memiliki keahlian dalam perpajakan dan perlu memahami dasar-dasar pajak untuk memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif. - Investor dan Calon Investor
Investor atau calon investor yang perlu memahami bagaimana pajak memengaruhi nilai investasi mereka dan keputusan finansial yang akan diambil dalam berinvestasi di suatu perusahaan atau proyek. - Penyelia dan Auditor Internal
Penyelia atau auditor internal yang tidak fokus pada perpajakan, tetapi harus memantau dan mengevaluasi kepatuhan perpajakan perusahaan. - Karyawan yang Terlibat dalam Pengadaan dan Pengelolaan Anggaran
Karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan dan pengelolaan anggaran perusahaan, yang perlu memahami pajak agar dapat menyusun anggaran yang realistis dan mematuhi kewajiban pajak. - Profesional yang Mengelola Proyek atau Kontrak
Profesional yang mengelola proyek atau kontrak, baik yang berhubungan dengan pihak ketiga atau klien, yang perlu memahami kewajiban pajak terkait transaksi mereka.
PEMATERI/ TRAINER
Pelatihan Tax For Non Finance And Accounting Bandung ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2025
Januari | Februari | Maret | April |
16 -17 Januari 2024 | 13 – 14 Februari 2024 | 5 – 6 Maret 202 | 24 – 25 April 2024 |
Mei | Juni | Juli | Agustus |
21 – 22 Mei 2024 | 11 – 12 Juni 2024 | 16 – 17 Juli 2024 | 20 – 21 Agustus 2024 |
September | Oktober | November | Desember |
17 – 18 September 2024 | 8 – 9 Oktober 2024 | 12 – 13 November 2024 | 17 – 18 Desember 2024 |
Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training selain tanggal yang sudah kami agendakan.
Informasi dan Pendaftaran Training
Silahkan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Apabila ingin mengikuti Pelatihan Perencanaan Pajak Bali segera hubungi marketing representatif kami dibawah ini. Dapatkan promo menarik dan update jadwal training terbaru. Mari bersinergi dan berkembang bersama kami
Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com
FAQ tentang DiklatBandung.com A : Berapa minimal running pelatihan ini ?
Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.