PELATIHAN STRATEGI MENGHADAPI MASALAH PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN TRANSFER PRICING
PENGERTIAN STRATEGI MENGHADAPI MASALAH PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN TRANSFER PRICING
Menghadapi masalah perpajakan internasional dan transfer pricing menjadi fokus penting bagi perusahaan dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini. Perpajakan internasional mengacu pada kajian tentang peraturan dan kebijakan pajak yang berkaitan dengan transaksi lintas batas negara. Sementara transfer pricing adalah praktik menentukan harga dalam transaksi antar perusahaan afiliasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi, yang bisa memengaruhi laba dan pajak yang harus dibayarkan.
Partisipasi aktif dalam merumuskan strategi menghadapi masalah perpajakan internasional dan transfer pricing menjadi krusial untuk menjaga kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan meminimalkan risiko pajak yang berlebihan atau sengketa pajak yang tidak diinginkan. Memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum perpajakan internasional, prinsip transfer pricing, serta kebijakan dan praktik yang relevan dengan yurisdiksi di mana perusahaan beroperasi, merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan.
Pentingnya mengikuti strategi ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak, tetapi juga untuk mengoptimalkan struktur keuangan dan operasional perusahaan secara global. Dengan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengelola risiko pajak, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan struktur biaya dan pendapatan agar sesuai dengan tujuan bisnis dan memaksimalkan nilai perusahaan.
Kehadiran profesional dengan keahlian khusus dalam perpajakan internasional dan transfer pricing sangat diperlukan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi ini. Mereka dapat membantu dalam analisis risiko, penilaian kepatuhan, perencanaan pajak, dan pemecahan sengketa dengan otoritas pajak. Dengan demikian, mengikuti strategi yang tepat dalam menghadapi masalah perpajakan internasional dan transfer pricing merupakan langkah proaktif yang sangat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam lingkungan bisnis global yang kompleks saat ini.
TUJUAN DAN MANFAAT STRATEGI MENGHADAPI MASALAH PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN TRANSFER PRICING
Tujuan:
- Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan internasional.
- Meminimalkan risiko sengketa pajak dengan otoritas pajak.
- Mengoptimalkan struktur keuangan dan operasional perusahaan secara global.
- Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya pajak yang tidak perlu.
- Mengelola risiko perpajakan yang terkait dengan transaksi lintas batas.
- Menyelaraskan praktik transfer pricing dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan.
- Memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di pasar global.
Manfaat:
- Meminimalkan kemungkinan sanksi dan denda pajak yang dikenakan oleh pihak berwenang.
- Meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan investor terhadap manajemen perusahaan.
- Menjamin kelancaran proses bisnis lintas batas tanpa hambatan pajak yang berlebihan.
- Memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan optimal di seluruh entitas perusahaan.
- Menghindari reputasi buruk dan risiko kerugian finansial akibat konflik dengan otoritas pajak.
- Menyediakan dasar yang kuat untuk perencanaan pajak yang berkelanjutan dan strategis.
- Meningkatkan daya saing perusahaan dengan memaksimalkan nilai tambah dari transaksi lintas batas.
- Memperkuat hubungan dengan mitra bisnis dan pihak berkepentingan lainnya dengan menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan patuh terhadap hukum.
MATERI STRATEGI MENGHADAPI MASALAH PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN TRANSFER PRICING
- Pendahuluan
- Pengenalan tentang perpajakan internasional dan transfer pricing
- Pentingnya memahami masalah perpajakan internasional dalam konteks bisnis global
- Tujuan dan manfaat dari mengikuti strategi dalam menghadapi masalah perpajakan internasional dan transfer pricing
- Dasar-dasar Perpajakan Internasional
- Konsep dasar perpajakan internasional
- Prinsip-prinsip perpajakan internasional
- Yurisdiksi pajak dan prinsip ketidakberkandaan pajak
- Peraturan perpajakan internasional yang berlaku di berbagai yurisdiksi
III. Transfer Pricing: Konsep dan Prinsip
- Pengertian dan ruang lingkup transfer pricing
- Prinsip-prinsip transfer pricing
- Metode penentuan harga transfer yang umum digunakan
- Risiko dan tantangan dalam transfer pricing
- Peraturan dan Kebijakan Transfer Pricing
- Kerangka kerja peraturan transfer pricing internasional
- Persyaratan dokumentasi transfer pricing
- Prosedur dan persyaratan pelaporan transfer pricing
- Sanksi dan konsekuensi pelanggaran transfer pricing
- Strategi Menghadapi Masalah Perpajakan Internasional dan Transfer Pricing
- Evaluasi risiko perpajakan internasional dan transfer pricing
- Pengembangan strategi kepatuhan pajak internasional
- Penilaian alternatif struktur perusahaan untuk mengoptimalkan transfer pricing
- Penanganan sengketa pajak dan proses penyelesaian
- Studi Kasus dan Aplikasi Praktis
- Analisis kasus-kasus nyata tentang perpajakan internasional dan transfer pricing
- Simulasi penyelesaian sengketa pajak
- Latihan dalam menyusun dokumen transfer pricing
VII. Tinjauan Penutup dan Kesimpulan
- Tinjauan kembali tentang konsep dan strategi menghadapi masalah perpajakan internasional dan transfer pricing
- Penekanan pada pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan internasional
- Penekanan pada peran profesional dalam manajemen perpajakan internasional dan transfer pricing
VIII. Tanya Jawab dan Diskusi Terbuka
- Kesempatan bagi peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan berdiskusi tentang topik yang telah dipelajari
PESERTA PELATIHAN STRATEGI MENGHADAPI MASALAH PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN TRANSFER PRICING
- Manajer Keuangan: Untuk memahami implikasi perpajakan internasional terhadap struktur keuangan perusahaan.
- Akuntan: Agar dapat mengimplementasikan praktik transfer pricing yang sesuai dengan regulasi dan kebijakan terkini.
- Pengusaha dan Pemilik Bisnis: Untuk mengelola risiko perpajakan yang terkait dengan ekspansi bisnis lintas negara.
- Konsultan Pajak: Untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam merancang strategi perpajakan internasional yang efektif.
- Staf Keuangan: Agar dapat memahami dan mengelola dokumentasi transfer pricing dengan benar.
- Mahasiswa Jurusan Akuntansi atau Keuangan: Untuk memperluas pemahaman tentang aspek perpajakan dalam lingkup bisnis internasional.
- Karyawan Departemen Hukum Perusahaan: Untuk memahami aspek hukum yang terkait dengan perpajakan internasional dan transfer pricing.
- Auditor Internal: Agar dapat mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan internasional dan transfer pricing.
- Direktur Keuangan: Untuk membuat keputusan strategis terkait dengan struktur perusahaan yang meminimalkan risiko perpajakan lintas negara.
- Perencana Pajak: Agar dapat merancang strategi perpajakan yang optimal dalam konteks perpajakan internasional dan transfer pricing.
PEMATERI/ TRAINER
Training Strategi Menghadapi Masalah Perpajakan Internasional Dan Transfer Pricing ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2024
Januari | Februari | Maret | April |
16 -17 Januari 2024 | 13 – 14 Februari 2024 | 5 – 6 Maret 202 | 24 – 25 April 2024 |
Mei | Juni | Juli | Agustus |
21 – 22 Mei 2024 | 11 – 12 Juni 2024 | 16 – 17 Juli 2024 | 20 – 21 Agustus 2024 |
September | Oktober | November | Desember |
17 – 18 September 2024 | 8 – 9 Oktober 2024 | 12 – 13 November 2024 | 17 – 18 Desember 2024 |
Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training selain tanggal yang sudah kami agendakan.
Informasi dan Pendaftaran Training
Silahkan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Apabila ingin mengikuti Pelatihan Strategi Menghadapi Masalah Perpajakan Internasional Dan Transfer Pricing segera hubungi marketing representatif kami dibawah ini. Dapatkan promo menarik dan update jadwal training terbaru. Mari bersinergi dan berkembang bersama kami
Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com
FAQ tentang Surya Training
A : Berapa minimal running pelatihan ini ?
Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.